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太原市小店区水务局北格管理站2017年部门预算公开补充内容、2016年部门决算及“三公”经费决算公开补充内容

来源:小店区水务局 | 作者:水务局管理员 | 日期:2017-10-27 浏览量:100

太原市小店区水务局北格管理站

2017年预算补充公示

 

    一、主要职能  

    负责管辖区域内小型水利工程的建设和管理;做好地下   水的合理开发和节水型工程。

二、机构设置情况

太原市小店区水务局北格管理站由太原市小店区水务局北格管理站事业单位组成,无内设科室。


 

 

三、财政拨款基金收支预算情况

2017年财政拨款基金收支预算表

单位名称: 单位:万元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

政府性基金

 

一、一般公共服务支出

 

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

   

 

六、科学教育支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十三、农林水支出

 

十四、交通运输支出

 

十五、资源勘探信息等支出

 

十六、商业服务业等支出

 

十七、金融支出

 

十八、援助其他地区支出

 

十九、国土海洋气象等支出

 

二十、住房保障支出

 

二十一、粮油物资储备支出

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

二十三、预备费

 

二十四、其他支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

 

 

 

 

四、预算收支增减变化情况说明

1、2017年预算安排655.99万元,其中:财政拨款655.99万元。2016年预算安排281.98万元,其中:财政拨款281.98万元,2017年度比2016年度增加374.01万元,增加比例132%,是由于医疗卫生与计划生育减少0.91万元、农林水支出增加374.92万元。

2、2017年支出预算安排655.99万元,2016年支出预算安排281.98万元,2017年度比2016年度增加374.01万元,增加比例132%,是由于医疗卫生与计划生育减少0.91万元、农林水支出增加374.92万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2017年度预算安排资金2.87万元,2016年度预算安排资金2.15万元,增加0.72万元,增加比例33%,增加了工会经费0.28万元,福利费0.58万元。

六、政府采购安排情况说明

政府采购安排采购专用设备4.95万元。严格按照采购程序进行。

七、专业性名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

                                                                                                                                                                 20171027


太原市小店区水务局北格管理站

2016年部门决算公示 和“三公”经费决算补充公示

一、机构设置情况:

    小店区水务局北格管理站无内设科室。

二、决算收支增减变化情况说明

2016年决算总收入237.75万元,2015年决算总收入417.30万元,本年度比上年度减少179.55万元,减少比例43%。原因:2016年项目资金安排减少,决算收入降低。

2016年决算总支出237.92万元,2015年决算总支出407.10万元,本年度比上年度减少169.18万元,减少比例41%,2016年项目资金安排减少,决算支出降低。

三、公用经费情况说明

2016年日常公用经费共2.45万元。

四、名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

3、“三公”经费:指区直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路迁桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算按排的基本支出中的日常公用费支出。

五、“三公”公经费2015年、2016年安排均为0。

2016年“三公”经费算表

单位名称: 

单位:万元

项  目

金  额

合计

 

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

 

3、公务用车费

 

  其中:(1)公务用车运行维护费

 

 (2)公务用车购置费

 

六、基本支出经济分类情况说明

基本经济支出2016年10.55万元,其中工资福利支出8.18万元,对个人家庭的补助2.22万元。

 

 

 

 

 

2016年基本支出分经济科目表

单位名称:

 

单位:万元

经济科目名称

决算数

备注

一、工资福利支出

81800

  基本工资

36065

  津贴补贴

1868

  奖金

 

  社会保障缴费

1386

  绩效工资

41764

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

  职业年金缴费

 

其他工资福利支出

717

 

二、商品和服务支出

1400

  办公费

 

  印刷费

 

  水费

 

  电费

 

  邮电费

 

  取暖费

 

  物业管理费

 

  差旅费

 

  因公出国(境)费用

 

  维修(护)费

 

  会议费

 

  培训费

 

  公务接待费

 

  专用材料费

 

  劳务费

 

  工会经费

 

  福利费

1400

  公务用车运行维护费

 

  其他交通费用

 

  其他商品和服务支出

 

三、对个人和家庭的补助

22273

  离休费

 

  生活补助

 

  医疗费

 

  奖励金

1249

  住房公积金

11904

  提租补贴

 

  采暖补贴

9120

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金2015年、2016年安排均为0。

2016年财政拨款基金收支决算表

单位名称:水务局北格管理站 单位:万元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

政府性基金

 

一、一般公共服务支出

 

 

三、国防支出

 

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

   

 

六、科学教育支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

十三、农林水支出

 

十四、交通运输支出

 

十五、资源勘探信息等支出

 

十六、商业服务业等支出

 

十七、金融支出

 

十八、援助其他地区支出

 

十九、国土海洋气象等支出

 

二十、住房保障支出

 

二十一、粮油物资储备支出

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

二十三、预备费

 

二十四、其他支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

                                                          20171027