太原市小店区西郜排灌工程管理站
2016年部门决算和“三公”经费决算公示
第一部分 部门概况
一、主要职能
负责管辖区域内水利工程的正常运行,提供管理保障以及农田灌溉和防汛排涝。2016年完成以下主要工作;1泵站维修养护经费6万元。2、防汛10.78万元。
二、机构设置情况
太原市小店区西郜排灌工程管理站由太原市小店区西郜排灌工程管理站事业单位组成。
2016年太原市小店区西郜排灌工程管理站纳入小店区财政局部门决算汇编范围。
第二部分 2016年部门决算
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2016年支出决算表 |
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公开03表 |
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编制单位:太原市小店区西郜排灌工程管理站 |
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金额单位:元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
698,094.14 |
329,929.00 |
368,165.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17,130.00 |
17,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
17,130.00 |
17,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
17,130.00 |
17,130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
680,964.14 |
312,799.00 |
368,165.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21303 |
水利 |
680,964.14 |
312,799.00 |
368,165.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130305 |
水利工程建设 |
59,900.00 |
0.00 |
59,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130314 |
防汛 |
107,845.14 |
0.00 |
107,845.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130399 |
其他水利支出 |
513,219.00 |
312,799.00 |
200,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年财政拨款收入支出决算总表 |
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公开04表 |
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编制单位:太原市小店区西郜排灌工程管理站 |
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金额单位:元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
698,094.14 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
17,130.00 |
17,130.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
680,964.14 |
680,964.14 |
0.00 |
|||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
24 |
698,094.14 |
本年支出合计 |
77 |
698,094.14 |
698,094.14 |
0.00 |
|||
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|||
总计 |
30 |
698,094.14 |
总计 |
83 |
698,094.14 |
698,094.14 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
第三部分 2016年部门决算安排情况说明
一、收入决算总体安排情况
2016年收入决算69.82万元,其中:财政拨款69.81万元,其他收入0.01万元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出决算69.81万元。
1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出1.71万元、农林水支出68.10万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,基本支出32.99万元,其中包括医疗保险1.71万元、其他农林水支出31.28万元。项目支出36.82万元,包括水利工程建设6万元、防汛10.78万元、其他水利支出20.04万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排的支出用于以下方面:
1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出1.71万元、农林水支出68.10万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,基本支出32.99万元,其中包括医疗保险1.71万元、其他农林水支出31.28万元。项目支出36.82万元,包括水利工程建设6万元、防汛10.78万元和其他支出20.04万元。
3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类,包括人员经费支出30.75万元,其中:工资福利支出25.10万元,对个人和家庭补助5.65万元。公用经费支出39.06万元,其中:商品和服务支出33.80万元,其他资本性支出5.26万元。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
无
五、其他部分决算情况
1、政府采购情况
2016年决算中,“政府采购”全年为1.35万元。
2、三公经费支出情况
2016年决算中,“三公经费”全年为0。
3、绩效管理情况说明
按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元 。
4、其他重要事项说明
无