小店区经济和信息化局2016年决算公示
第一部分 部门概况
一、主要职能
部门概况
(一)贯彻执行国家及省、市经济和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策;参与拟订全区经济和信息化政策并组织实施。
(二)提出全区工业发展战略和政策的建议,协调解决全区新型工业化进程中的重大问题,制定并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级;推进全区信息化和工业化融合。
(三)制定并组织实施全区工业和信息化的行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,组织实施行业技术规范和标准,指导全区行业质量管理工作。
(四)监测分析经济运行态势,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的重大问题并提出政策和建议;负责工业和信息化的应急管理和产业安全有关工作;负责电力运行协调工作。
(五)提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、上级对口部门和区级用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议并组织实施;按区人民政府规定权限,备案、审批、核准工业和信息化企业技术改造类固定资产投资项目并组织实施。
(六)提出工业和信息化领域技术创新、产业技术进步、新技术扩散的规划和措施并组织实施,以先进适用技术优化提升传统产业,组织实施全区有关国家及省、市科技重大专项和以企业为主体的产、学、研合作,推进相关科研成果产业化。
(七)负责全区节能降耗工作, 拟定全区能源节约规划、年度工作计划并推动实施;负责全区节能监督管理工作和节能监察工作。
(八)综合分析经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题,促进可持续发展;参与拟定全区资源综合利用规划和环境保护规划;负责全区清洁生产促进工作、工业和信息化领域的资源综合利用工作;组织协调相关节能重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(九)负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作;负责全区工业产业示范基地、工业园区、信息产业园区的宏观指导、规划发展、组织协调和综合管理工作。
(十)推进工业和信息化体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导全区工业和信息化相关行业加强安全生产管理。
(十一)统筹推进全区信息化工作,协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,推进信息化和工业化融合,指导协调电子政务和电子商务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
(十二)贯彻执行国家和省、市关于中小企业、城镇集体企业和非公有制经济组织发展的法律法规和方针政策;组织制定全区中小企业、城镇集体企业和非公有制经济组织发展规划,会同有关部门拟定促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施,对全区各种成分的中小企业、城镇集体企业和非公有制经济组织实行宏观指导。
(十三)参与研究提出改善中小企业融资环境的政策措施,协调解决中小企业融资的有关重大问题;负责区级中小企业发展基金和区级财政对中小企业扶持资金的管理使用,推荐、申报其他相关资金项目。
(十四)指导全区中小企业经营管理人员和职工教育培训及人才、智力引进工作,实施中小企业银河培训工程,广泛采用网络技术等手段,开展政策法规、企业管理、市场营销、专业技能、客户服务等各类培训;指导全区中小企业外事、外经、外贸工作,组织中小企业开展国内外经济技术交流与合作,指导中小企业外资引进、利用工作。
(十五)指导中小企业服务体系建设,建立和完善创业辅导体系,改善创业环境,促进和扩大就业;指导、规范为中小企业提供服务的各类中介组织的工作,扶持各类公益中介服务机构发展,支持服务服务机构开展信息、培训、技术、创业、质量检验、企业管理等服务;协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。
(十六)贯彻执行国家、省、市有关中小企业、非公有制企业的法规政策,制定中小企业的扶持政策,指导全区中小企业的改革与发展;依据有关政策指导和推进中小企业结构调整,推动中小企业的对外合作;负责全区街道、乡(镇)经济指标的确定、统计、考核、上报。
(十七)对非公有制经济发展进行规划、指导、监督、协调和服务;保护非公有制经济的合法权益,鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。
(十八)提出促进区域经济发展的具体政策和措施,确定符合本地实际的经济发展思路,研究区域经济发展中遇到的问题,推动区域经济发展。
(十九)负责区属工业企业的管理工作,负责工程技术、初中级专业技术职务任职资格评审和工程技术、经济系列高级专业技术职务任职资格评审的审核、推荐、报批工作。
(二十)负责信息产业管理工作,推进全区信息化和工业化整合,推进高新技术与传统工业改造结合,促进全区工业由大变强,加快推进信息化建设。
(二十一)负责全区民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理和民用爆炸物品行业安全生产综合监督管理工作。
(二十二)履行政府行政权力清单公示目录中的相关职责。
(二十三)承办区委、区人民政府及上级部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
小店区经济和信息化局单位由本级、局属事业单位组成。
2016年纳入经济和信息化局部门决算汇编范围的单位情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
太原市小店区经济和信息化局 |
2 |
太原市小店区节能监察大队 |
3 |
|
… |
|
第二部分 2016年部门决算
表一:2016年收支决算总表 |
|||||||
单位名称:小店区经济和信息化局 |
|
单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||||
一、一般公共预算资金(小计) |
3296.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
||||
二、政府性基金 |
|
三、国防支出 |
|
||||
三、其他收入 |
0.53 |
四、公共安全支出 |
|
||||
|
|
五、教育支出 |
|
||||
|
|
六、科学教育支出 |
1000 |
||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
77.31 |
||||
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
11.23 |
||||
|
|
十四、交通运输支出 |
4.37 |
||||
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
1313.87 |
||||
本年收入合计 |
3296.99 |
本年支出合计 |
2406.78 |
表二:2016年收入决算总表
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
3296.99 |
3296.46 |
|
206 |
科学技术支出 |
1000 |
1000 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1000 |
1000 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1000 |
1000 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
77.31 |
77.31 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.70 |
74.70 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.70 |
74.70 |
|
20809 |
退役安置 |
2.61 |
2.61 |
|
2080999 |
其他退役安置安置支出 |
2.61 |
2.61 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.23 |
11.23 |
|
21005 |
医疗保障 |
11.23 |
11.23 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.05 |
3.05 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.04 |
4.04 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.14 |
4.14 |
|
213 |
农林水支出 |
4.37 |
4.37 |
|
21305 |
扶贫 |
4.37 |
4.37 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.37 |
4.37 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
2204.08 |
2204.08 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2204.08 |
2204.08 |
|
2150801 |
行政运行 |
114.57 |
114.57 |
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
14.55 |
14.55 |
|
2150803 |
机关服务 |
44.18 |
44.18 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1094.56 |
1094.56 |
|
2150899 |
其他中小企业发展和管理支出 |
936.22 |
936.22 |
|
单位名称:小店区经济和信息化局 单位:万元
表三:2016年支出决算总表
单位名称:小店区经济和信息化局 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
2406.78 |
247.41 |
2159.37 |
206 |
科学技术支出 |
1000 |
|
1000 |
20699 |
其他科学技术支出 |
1000 |
|
1000 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
1000 |
|
1000 |
208 |
社会保障和就业支出 |
77.31 |
77.31 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.70 |
74.70 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.70 |
74.70 |
|
20809 |
退役安置 |
2.61 |
2.61 |
|
2080999 |
其他退役安置安置支出 |
2.61 |
2.61 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.23 |
11.23 |
|
21005 |
医疗保障 |
11.23 |
11.23 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.05 |
3.05 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.04 |
4.04 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.14 |
4.14 |
|
213 |
农林水支出 |
4.37 |
|
4.37 |
21305 |
扶贫 |
4.37 |
|
4.37 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.37 |
|
4.37 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
1313.87 |
158.87 |
1155.01 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1313.87 |
158.87 |
1155.01 |
2150801 |
行政运行 |
114.69 |
114.69 |
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
14.55 |
|
14.55 |
2150803 |
机关服务 |
44.18 |
44.18 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1094.56 |
|
1094.56 |
2150899 |
其他中小企业发展和管理支出 |
45.9 |
|
45.9 |
表四 :2016年“三公”经费决算表 |
|
单位名称: 小店区经济和信息化局 |
单位:万元 |
项 目 |
金 额 |
合计 |
0.93 |
1、因公出国(境)费用 |
0 |
2、公务接待费 |
0 |
3、公务用车费 |
0.93 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
0.93 |
(2)公务用车购置费 |
0 |
表五:2016年基本支出分经济科目表 |
|||||||||
单位名称:小店区经济和信息化局 |
|
单位:万元 |
|||||||
经济科目名称 |
决算数 |
备注 |
|||||||
一、工资福利支出 |
118.22 |
|
|||||||
基本工资 |
46.39 |
|
|||||||
津贴补贴 |
23.36 |
|
|||||||
奖金 |
1.99 |
|
|||||||
社会保障缴费 |
11.85 |
|
|||||||
绩效工资 |
20.27 |
|
|||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.67 |
|
|||||||
其他工资福利支出 |
8.69 |
|
|||||||
二、商品和服务支出 |
88.22 |
|
|||||||
办公费 |
3.41 |
|
|||||||
邮电费 |
0.60 |
|
|||||||
取暖费 |
|
|
|||||||
物业管理费 |
|
|
|||||||
培训费 |
11.52 |
|
|||||||
委托业务费 |
25.28 |
|
|||||||
劳务费 |
12.13 |
|
|||||||
福利费 |
1.05 |
|
|||||||
公务用车运行维护费 |
0.93 |
|
|||||||
其他交通费用 |
5.79 |
|
|||||||
其他商品和服务支出 |
27.52 |
|
|||||||
三、对个人和家庭的补助 |
116.03 |
|
|||||||
离休费 |
14.30 |
|
|||||||
退休费 |
60.40 |
|
|||||||
退职费 |
2.61 |
|
|||||||
抚恤金 |
3.64 |
|
|||||||
奖励金 |
6.9 |
|
|||||||
住房公积金 |
16.31 |
|
|||||||
采暖补帖 |
11.87 |
|
|||||||
合计 |
322.47 |
|
|||||||
表六:2016年财政拨款收支决算总表 |
|||||||||
单位名称: 小店区经济和信息化局 |
|
单位:万元 |
|||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||||||
财政拨款 |
3296.46 |
一、一般公共服务支出 |
|
||||||
|
|
三、国防支出 |
|
||||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
||||||
|
|
五、教育支出 |
|
||||||
|
|
六、科学教育支出 |
1000 |
||||||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
77.31 |
||||||
|
|
九、社会保险基金支出 |
11.23 |
||||||
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
||||||
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||||||
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
||||||
|
|
十三、农林水支出 |
4.37 |
||||||
|
|
十四、交通运输支出 |
|
||||||
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
1313.22 |
||||||
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||||||
|
|
十七、金融支出 |
|
||||||
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||||||
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
||||||
|
|
二十、住房保障支出 |
|
||||||
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||||||
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
||||||
|
|
二十三、预备费 |
|
||||||
|
|
二十四、其他支出 |
|
||||||
本年收入合计 |
3296.46 |
本年支出合计 |
2406.13 |
表七:2016年财政拨款支出决算总表
单位名称:小店区经济和信息化局 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
2406.13 |
246.76 |
2159.37 |
206 |
科学技术支出 |
1000 |
|
1000 |
20699 |
其他科学技术支出 |
1000 |
|
1000 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
1000 |
|
1000 |
208 |
社会保障和就业支出 |
77.31 |
77.31 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.70 |
74.70 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.70 |
74.70 |
|
20809 |
退役安置 |
2.61 |
2.61 |
|
2080999 |
其他退役安置安置支出 |
2.61 |
2.61 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.23 |
11.23 |
|
21005 |
医疗保障 |
11.23 |
11.23 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
3.05 |
3.05 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.04 |
4.04 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.14 |
4.14 |
|
213 |
农林水支出 |
4.37 |
|
4.37 |
21305 |
扶贫 |
4.37 |
|
4.37 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
4.37 |
|
4.37 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
1313.22 |
158.21 |
1155.01 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1313.22 |
158.21 |
1155.01 |
2150801 |
行政运行 |
114.04 |
114.04 |
|
2150802 |
一般行政管理事务 |
14.55 |
|
14.55 |
2150803 |
机关服务 |
44.18 |
44.18 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
1094.56 |
|
1094.56 |
2150899 |
其他中小企业发展和管理支出 |
45.9 |
|
45.9 |
表八:2016年财政拨款基金收支决算表
单位名称:小店区经济和信息化局 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
政府性基金 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
第三部分 2016年部门决算安排情况说明
一、2016年部门决算支出情况说明
(一)收入决算总体安排情况
2016年收入决算3296.99万元,其中:财政拨款 3296.46 万元。
(二)支出预算总体安排情况
2016年支出决算 2406.78 万元。
1.按支出功能分类,包括科学技术支出1000万元、社会保障和就业支出77.31万元、医疗卫生与计划生育支出11.23万元、资源勘探信息等支出1313.87万元。
2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出,其中基本支出 247.41 万元,包括人员支出等;项目支出2159.37 万元,包括中小企业发展专项、资源勘探信息支出、其他支持中小企业发展和管理项目等。
(三)一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中,一般公共预算资金安排的支出用于以下方面:
1.2150801支出 114.04 万元,主要用于一般行政管理事务的支出。
2.2150802支出14.55 万元,主要用于一般行政管理支出。
3、2150803支出44.18万元,主要用于机关服务。
4、2150805支出1094.56万元,主要用于中小企业发展专项。
5、2150899支出45.9万元,主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。
6、2130599支出4.37万元,主要用于扶贫。
7、2100501支出3.05万元,主要用于行政单位医保。
8、2100502支出4.04万元,主要用于事业单位医保。
9、2100503支出4.14万元,主要用于公务员医保。
9、2080999支出2.61万元,主要用于退役安置。
10、2080501支出74.7万元,主要用于行政单位离退休。
11、2069999支出1000万元,主要用于其他科学技术支出。
(四)三公经费决算情况
2016年决算中,“三公经费”全年共 0.93 万元,与上年相比减少2.07万元,下降 60%。其中:
1、公务用车运行维护费2016年支出0.93 万元,与上年相比减少 2.07万元,下降60 %,其中公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 0万元,公务用车购置数为 0 辆,年末公务用车保有量为 0 辆,公务用车运行维护费减少主要原因是车改,只留一辆事业单位用车。
2、公务接待费2016年支出 0 万元,与上年相比减少0 万元,下降 0 %,累计公务接待 0 批,共 0 人。
3、因公出国(境)费用2016年支出 0万元,与上年相比减少 0万元,下降 0%,因公出国(境)团组数为 0 个,人数为 0 人。